Причины изменения плановых показателей доходов бюджета 2018
тыс.руб.
Показатели | Первоначальный план | Уточненный план | Отклонения | Темп роста, (снижение) % | Причины изменения плановых показателей доходов |
ДОХОДЫ | 2 458 869,2 | 2 950 139,7 | +491 270,5 | 120,0 | |
Налоговые и неналоговые, из них: | 1 052 811,5 | 1 044 418,7 | -8 392,8 | 99,2 | В результате решений, принятых органом местного самоуправления, с учетом прогнозов администраторов доходов |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 8 979,3 | 9 582,7 | +603,4 | 106,7 | Наличие дополнительных поступлений в результате изменения структуры фактически произведенных нефтепродуктов |
Налог на имущество организаций | 139 021,0 | 129 724,1 | - 9 296,9 | 93,3 | Обусловлено систематическим неисполнением плановых показателей, в связи с отсутствием платежей от одного из крупнейших налогоплательщиков, находящегося в сложном финансовом положении, которое не позволяет своевременно исполнять обязательства, в соответствии с законодательством Российской Федерации «О налогах и сборах» |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 26 904,6 | 27 205,3 | +300,7 | 101,1 | Наличие сверхплановых поступлений |
Безвозмездные поступления | 1 406 057,7 | 1 905 721,0 | +499 663,3 | 135,5 | В результате решений, принятых федеральными и республиканскими органами государственной власти, а также физическими и юридическими лицами |
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты | 1 406 057,7 | 1 902 933,4 | +496 875,7 | 135,3 | В связи с изменением объема плановых назначений параметров бюджета города Черкесска |
Добровольные пожертвования | 0 | 2 787,6 | +2 787,6 | в связи с дополнительными поступлениями добровольных пожертвований от физических лиц для муниципальных казенных учреждений и юридических лиц на решение вопросов местного значения |